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28/07/2025
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EMPENHO: 23070003 LEVI FERREIRA DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 300 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE.
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R$ 300,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 23070004 C2X ASSESSORIA,PROJETOS E SOLUCÕES TECNOLOGICAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL.
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R$ 4.000,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 18070001 SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO PALIO DE PLACA PMQ-1831., ERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE ERERÉCE.
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R$ 3.710,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 18070001 SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO PALIO DE PLACA PMQ-1831., ERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE ERERÉCE.
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R$ 3.710,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02070002 POSTO SAGA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE
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R$ 1.490,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02070005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
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R$ 7.500,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02070002 POSTO SAGA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE
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R$ 1.490,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02070005 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTABEIS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
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R$ 7.500,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02060022 OI S. A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS COM LIMHA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE
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R$ 38,08 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02060023 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE.
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R$ 69,19 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02060005 NATO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE CONUSLTORIA E ASSESSORIA JURIDICA LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
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R$ 5.500,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02060023 BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERE/CE.
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R$ 69,19 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02060022 OI S. A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS COM LIMHA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE
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R$ 38,08 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02060005 NATO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE CONUSLTORIA E ASSESSORIA JURIDICA LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE
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R$ 5.500,00 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRO PREDIO DA CÂMARA E VINCULADOS.
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R$ 863,59 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRO PREDIO DA CÂMARA E VINCULADOS.
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R$ 863,69 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 76.090,92 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02010003 FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CUSTEIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 76.090,92 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRO PREDIO DA CÂMARA E VINCULADOS.
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R$ 863,59 |
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28/07/2025
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EMPENHO: 02010001 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRO PREDIO DA CÂMARA E VINCULADOS.
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R$ 863,69 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070010 DAMIÃO PAULO BANDEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A DAMIÃO PAULO BANDEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 16/06/2025 A 17/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDAS 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.
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R$ 1.000,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070002 VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DIA 02/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDA 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.
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R$ 350,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070003 ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A ANTONIO CAIQUE COSTA MAIA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DIA 02/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDA 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.
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R$ 350,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070004 CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A CLEUSIVAN PAULO ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DIA 02/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDA 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.
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R$ 350,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070005 MAXILON RUFINO DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER AO VEREADOR MAXILON RUFINO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, CONFORME O §4º, ARTIGO I, ANEXO I, DA RESOLUÇÃO N° 01/2022. FICANDO ATRIBUÍDA 04
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R$ 350,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070006 DAMIÃO PAULO BANDEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A DAMIÃO PAULO BANDEIRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 10/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDAS 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
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R$ 700,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070006 DAMIÃO PAULO BANDEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A DAMIÃO PAULO BANDEIRA OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 10/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDAS 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
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R$ 700,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070005 MAXILON RUFINO DA SILVA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER AO VEREADOR MAXILON RUFINO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ, CONFORME O §4º, ARTIGO I, ANEXO I, DA RESOLUÇÃO N° 01/2022. FICANDO ATRIBUÍDA 04
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R$ 350,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070004 CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A CLEUSIVAN PAULO ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DIA 02/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDA 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.
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R$ 350,00 |
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24/07/2025
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EMPENHO: 24070007 MATEUS ALVES ALMEIDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCEDER A MATEUS ALVES ALMEIDA OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR PARA VIAJAR A CIDADE DE LIMOEIRO, NO DIA 09/06/2025. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. FICANDO ATRIBUÍDA 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS). DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO
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R$ 140,00 |
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